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你好,計提電費和收到電費,付電費的會計分錄怎么做

84784983| 提問時間:2022 06/10 23:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是 借 管理費用 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款
2022 06/10 23:07
84784983
2022 06/10 23:14
那這樣產(chǎn)生的應交稅費差額放哪
小鎖老師
2022 06/10 23:15
哪里有應交稅費的差額了?
84784983
2022 06/10 23:17
發(fā)票來了,借 管理費用 借 應交稅費 —應交增值稅 貸應付賬款,付款 借 應付賬款 貸 銀行存款,那計提 ???
84784983
2022 06/10 23:17
這關系有點亂
小鎖老師
2022 06/11 00:18
就是說,集體的時候,就把稅算進去 借 管理費用(不含稅) 應交稅費 應交增值稅 貸 應付賬款,這樣的
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