(1)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。 根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。 (2)2020年3月,甲有4000元工資收入,乙有5000元稿費(fèi),丙有6000元工資。 甲、乙、丙三人均為中國公民。根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算三人當(dāng)月各自應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
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實(shí)務(wù)
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速問速答1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是7.8
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是90*0.13+20*0.16=14.9
應(yīng)交增值稅14.9-7.8=7.1
2022 06/10 08:52
暖暖老師
2022 06/10 08:53
2.甲工資低于6000不繳納個(gè)人所得稅
乙繳納5000*(1-0.8)*(1-0.7)*0.2
丙好剛6000不繳納個(gè)人所得稅
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- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營 業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收人90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。 根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。 483
- 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年9月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入90萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入22.6萬元。 (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅9.6萬元。 根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算業(yè)務(wù) (1) (2)中的銷項(xiàng)稅額和該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。 1940
- 1. 簡答題 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%,2020年8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售A產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 80萬元; (2)銷售B產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額 29.25萬; (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款為60萬元。 計(jì)算該企業(yè)2020年8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 這個(gè)題里面 60萬 是不是不用管 479
- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售A產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 80萬元; (2)銷售B產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額 29.25萬; (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款為60萬元。 計(jì)算該企業(yè)2020年8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 1775
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