問題已解決

請問老師分錄怎么做,尤其是第四題,金額怎么算

84784992| 提問時(shí)間:2022 06/09 19:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借材料采購111600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額14444 貸銀行存款126044
2022 06/10 07:53
暖暖老師
2022 06/10 07:53
借原材料110000 材料成本差異1600 貸材料采購111600
暖暖老師
2022 06/10 07:54
2借材料采購152000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額19680 貸應(yīng)付票據(jù)171680
暖暖老師
2022 06/10 07:55
借原材料160000 貸材料采購152000 材料成本差異8000
暖暖老師
2022 06/10 07:55
3.借材料采購152400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額19500 貸銀行存款171900
暖暖老師
2022 06/10 07:56
4.借原材料150495 待處理財(cái)產(chǎn)損益1905 貸材料采購152400
暖暖老師
2022 06/10 07:57
借材料采購150495-3930*38=1155 貸原材料1155
暖暖老師
2022 06/10 07:58
5.借材料采購101800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13162 貸銀行存款114962
暖暖老師
2022 06/10 07:58
6借原材料暫估60000 貸應(yīng)付賬款暫估60000
暖暖老師
2022 06/10 07:59
7借其他應(yīng)收款1905 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益1905
暖暖老師
2022 06/10 08:00
8借生產(chǎn)成本396000 制造費(fèi)用45000 管理費(fèi)用67000 銷售費(fèi)用30000 貸原材料538000
84784992
2022 06/10 08:12
老師,第四題我是這樣寫的,我已經(jīng)弄不明白了,麻煩老師您能把怎么算出來的寫出來嗎?
84784992
2022 06/10 08:14
老師第三題運(yùn)雜費(fèi)的稅費(fèi)您是忘了加了,還是不用加?
暖暖老師
2022 06/10 08:27
咱倆得數(shù)字是一樣的這里
84784992
2022 06/10 08:36
那我分錄寫的和老師不一樣
84784992
2022 06/10 08:36
待處理財(cái)產(chǎn)損溢咱家數(shù)也不一樣
84784992
2022 06/10 08:44
借:原材料150495怎么算的?
暖暖老師
2022 06/10 08:49
單價(jià)是152400/4000=38.1 實(shí)際成本是3950*38.1=150495
84784992
2022 06/10 09:41
就是我是這樣寫的 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 2151.45 貸:材料采購 1905(50??38.1) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 246.45(50??37.5??13%+50??0.6??9%)(就是先算材料的單位成本是37.5,運(yùn)費(fèi)的單位成本0.6,然后??稅率加起來) 借:原材料 149340(3930??計(jì)劃成本38) 材料成本差異 1155 貸:材料采購 150495(152400-1905) 對嗎,老師,可是待處理財(cái)產(chǎn)損溢咱倆得數(shù)都不一樣
暖暖老師
2022 06/10 09:48
我沒考慮稅金,考慮的話你的是對的
84784992
2022 06/10 09:52
好的謝謝老師
暖暖老師
2022 06/10 09:52
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~