問題已解決
報(bào)稅已報(bào)無票收入,后來又開發(fā)票了,現(xiàn)在該怎么辦?
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速問速答你好,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 06/09 09:25
郭老師
2022 06/09 09:25
未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
84785041
2022 06/09 09:36
一樣的數(shù),也要做紅沖分錄嗎
郭老師
2022 06/09 09:36
對(duì)的是的也是需要。
84785041
2022 06/09 09:41
老師,企業(yè)所得稅交多了,需要退稅,是不是涉及到查賬?
郭老師
2022 06/09 09:42
有些地方稅務(wù)局要求嚴(yán)格的,需要查賬。
84785041
2022 06/09 12:05
無票收入的銷項(xiàng)稅額是不是也可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣
郭老師
2022 06/09 12:06
你好對(duì)的是的可以的。
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