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我們是房租提供給員工住的,然后員工自己出水電費,公司先把全部的水電費付給房東,產(chǎn)生的書電費再從工資里面扣出來,這樣,計提費用和付給房東的分錄怎么做?

84784962| 提問時間:2022 06/08 19:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 公司先把全部的水電費付給房東,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目 產(chǎn)生的水電費再從工資里面扣出來,借:應付職工薪酬,貸 :其他應收款
2022 06/08 19:40
鄒老師
2022 06/08 19:45
你好,房租是單位負擔的意思?
鄒老師
2022 06/08 19:49
你好 水電費部分 公司先把全部的水電費付給房東,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目 產(chǎn)生的水電費再從工資里面扣出來,借:應付職工薪酬,貸 :其他應收款 房租 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
鄒老師
2022 06/08 19:51
你好,付給房東的租金,直接計入費用就是了 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目?? 這個不需要通過??其他應付款? 體現(xiàn)啊
鄒老師
2022 06/08 19:55
你好,是先收到了房租發(fā)票,之后才支付房租款項嗎?
鄒老師
2022 06/08 20:02
你好,既然是先付的,那就沒有? 其他應付款? 啊?
鄒老師
2022 06/08 20:04
你好 借:其他應付款,貸:銀行存款 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:其他應付款 整個過程下來,其他應付款已經(jīng)結平了啊
鄒老師
2022 06/08 20:07
你好 公司先把全部的水電費付給房東,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目 產(chǎn)生的水電費再從工資里面扣出來,借:應付職工薪酬,貸 :其他應收款 我們要收回為員工支付的水電費部分,這部分通過? 其他應收款? 核算啊
鄒老師
2022 06/08 20:34
你好,最后一個分錄的金額應當是2,而不是10啊
鄒老師
2022 06/08 20:37
你好,可以這樣處理,賬務是平的
84784962
2022 06/08 19:42
不好意思,說錯了,公司把全部的水電費和房租一起給房東了,然后水電費再從工資里面扣,這個分錄怎么做?
84784962
2022 06/08 19:47
是的,單位提供住宿,然后付給房東通過其他應收款的,那么做分錄
84784962
2022 06/08 19:50
那我付給房東的租金還是沒有在其他應付里面提現(xiàn)出來呀
84784962
2022 06/08 19:54
但是至少本來就是通過其他應付款了,借:其他應付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我收到發(fā)票了要怎么做才能把這個賬給平了
84784962
2022 06/08 19:58
先付給房東房租和水電費了,房東才開發(fā)票
84784962
2022 06/08 20:03
我們都是通過其他應付款核算的,現(xiàn)在要怎么做這個賬才平
84784962
2022 06/08 20:06
那還有我們要收回為員工支付的水電費部分尼?沒有體現(xiàn)出來,
84784962
2022 06/08 20:06
其他應收款沒體現(xiàn)呀
84784962
2022 06/08 20:32
那我可不可以這樣做 收到發(fā)票: 借:管理費用_房租 10 其他應收款_水電費 2 貸:應付職工薪酬_房租 10 其他應付款_水電費2 支付給房東時: 借:其他應付款_水電費 2萬 應付職工薪酬_房租 10萬 貸:銀行存款 12萬 從員工工資里面扣時 借:應付職工薪酬 10萬 貸:其他應收款 10萬 可不可以這樣做?
84784962
2022 06/08 20:36
是的,寫錯數(shù)字了,最后分錄把10改為2這樣賬行不行,能不能平?
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