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我們單位在去年有一筆業(yè)務(wù),已經(jīng)按無(wú)票收入入賬,今年又開具了發(fā)票,請(qǐng)問老師,要如何做賬

84785008| 提問時(shí)間:2022 06/08 10:21
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曹老師~
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,確認(rèn)了收入,也就當(dāng)時(shí)做的無(wú)票銷售的,只要把之前這和無(wú)票銷售沖紅后,再重新開具發(fā)票即可;這不會(huì)影響稅額的,因?yàn)殇N項(xiàng)稅額已經(jīng)抄報(bào)過了. 無(wú)票銷售產(chǎn)品收入,這個(gè)也要和"視同銷售開票"一樣做賬的,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 沖回?zé)o票銷售產(chǎn)品的收入的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額(紅字) 然后再開具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額
2022 06/08 10:30
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