問題已解決
老師,如果不按會計準則,我只給你四個科目,銷項,進項,待認證,已交稅金,你咋結轉(zhuǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費,已交稅金
應交稅費應交增值稅進項
要交稅的時候借應交稅費,已交稅金貸銀行存款
2022 06/07 12:41
郭老師
2022 06/07 12:41
認證,認證了之后結轉(zhuǎn)到進項就行,借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證
84784988
2022 06/07 12:42
我要是剛收到票,不想認證,怎么寫分錄
郭老師
2022 06/07 12:43
借管理費用、
應交稅費、待認證
貸、銀行存款
84784988
2022 06/07 12:45
那要是發(fā)生進項轉(zhuǎn)出,我就用這4科目,咋處理
郭老師
2022 06/07 12:46
借應付賬款貸管理費用、應交稅費應交增值稅進項。
84784988
2022 06/07 12:52
那我這票還是要用,就不能抵進項,按老師的沖銷了,然后再做一筆,借管理費用,貸應付賬款?
郭老師
2022 06/07 12:53
你好,價稅合計做賬就是了,借管理費用貸應付賬款,在你的勾選平臺選擇不抵扣勾選。
84784988
2022 06/07 12:54
那要是已經(jīng)抵扣了,發(fā)現(xiàn)這筆本來要進項轉(zhuǎn)出的,
咋處理
郭老師
2022 06/07 12:55
借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項。
84784988
2022 06/07 12:56
好的,我再理下思路,謝謝老師
郭老師
2022 06/07 12:57
不要客氣,工作愉快。
84784988
2022 06/07 13:05
那如果預繳,咋寫,后面怎么沖
郭老師
2022 06/07 13:10
借應交稅費、已交稅金貸銀行存款
這個是預繳的稅款
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費,已交稅金
應交稅費應交增值稅進項
郭老師
2022 06/07 13:10
已交稅金抵扣了不就可以?
閱讀 108