問題已解決
老師,3月到8月份半年房租5月付款5月收到發(fā)票做賬 我的處理 3月計提:借 管理費用10000 貸 其他應付款10000 4月計提:借 管理費用10000 貸 其他應付款10000 5月付款做賬 借:其他應付款20000 預付賬款40000 貸 銀行存款 60000 攤銷5月房租:借 管理費用10000 貸預付賬款10000 6月-8月每個月攤銷和5月一樣做 然后發(fā)票復印了貼到前面的月份做附件對不對呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,學員,你的做法很對的
2022 06/07 10:56
84784955
2022 06/07 11:16
老師,股東張三之前往基本戶投入實收資本,由于某些原因基本戶后來要注銷,余款轉(zhuǎn)到了老板李四的賬戶上,我做賬直接掛的往來員工借支李四? ? 后來新開了基本戶又是張三將原來的余額歸還,這樣合規(guī)嗎?我做帳怎么做呢?
冉老師
2022 06/07 11:20
你好,學員,可以的,掛往來的
84784955
2022 06/07 11:37
老師,你們仔細看清楚我的問題
冉老師
2022 06/07 13:03
老師,股東張三之前往基本戶投入實收資本,由于某些原因基本戶后來要注銷,余款轉(zhuǎn)到了老板李四的賬戶上,我做賬直接掛的往來員工借支李四? ? 后來新開了基本戶又是張三將原來的余額歸還,這樣合規(guī)嗎?我做帳怎么做呢?
正陽不合規(guī),基本戶注銷的話,張三先不做投資
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