問題已解決
5月份有開的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,這樣銷售額是負(fù)數(shù),印花稅是要報負(fù)數(shù)嗎,謝謝老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答印花稅零申報就可以的,你的負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一個月再申報。
2022 06/06 10:52
84784964
2022 06/06 10:53
計稅金額那里不用填了嗎
郭老師
2022 06/06 10:54
你好,對的是的,是這么做的。
84784964
2022 06/06 11:12
月末增值稅是負(fù)數(shù)怎么計提呢,謝謝老師
郭老師
2022 06/06 11:13
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
84784964
2022 06/06 11:17
老師我的,銷項稅額是-637.43,進(jìn)項是149.16,留底稅額是786.59
郭老師
2022 06/06 11:18
把它分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
郭老師
2022 06/06 11:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項637.42
郭老師
2022 06/06 11:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項149.16
郭老師
2022 06/06 11:19
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示,劉迪。
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