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老師,什么是潛在義務什么是現(xiàn)時義務,能不能詳細描述一下

84785001| 提問時間:2022 05/30 23:07
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,潛在義務是指結果取決于不確定未來事項的可能義務。比如企業(yè)的運輸司機,將貨車開到路上行駛,就有可能發(fā)生交通事故,可能就會有賠償,這種義務取決于未來不確定事項的發(fā)生與否,這就是一種潛在義務。 現(xiàn)時義務是指企業(yè)在現(xiàn)行條件下已經承擔的義務。比如還是這位貨車司機,在運輸途中發(fā)生交通事故,該事件發(fā)生后,企業(yè)立即承諾承擔賠償義務,但事態(tài)還在發(fā)展中,尚無法預計將要發(fā)生的賠償費用,這種情況下,承擔的就是一種現(xiàn)時義務。
2022 05/30 23:07
84785001
2022 05/31 11:13
在問一下老師,關于所得稅,若當期要調增或調減,必然會產生遞延所得稅嗎?
魯老師
2022 05/31 11:46
你好,遞延所得稅資產=遞延+所得稅+資產遞延:將來的事情;所得稅:因為所得稅產生的(通俗的說稅會差異);資產:具有資產性質,“資產”就是將來可以“抵稅”,就是比賬面處理要少繳稅。 【案例 1】2016 年存貨賬面價值 300 萬,按會計規(guī)定提了減值準備 60 萬,賬面價值只有 240萬,企業(yè)所得稅稅率 25%,則: (1)2016 年所得稅匯算清繳,提的減值準備 60 萬,不讓稅前扣除,所以納稅調增額 60萬,將來可以調減 60 萬,就是將來可以多“抵稅”,這就是形成“遞延所得稅資產”,形成的數(shù)額:60 萬×25%=15 萬; (2)2017 年如果全部銷售,賬面銷售成本是 240 萬,但是以前提的減值準備沒有讓稅前扣除,所以企業(yè)所得稅的銷售成本是 300 萬,納稅調減額 60 萬,形成的資產也就沒了,就把遞延所得稅資產 15 萬沖回了。 【案例 2】2017 年賬面股票購買 200 萬,資產負債表日公允價值 240 萬(好像 16 年行情沒有?這么好,當做例子),企業(yè)所得稅稅率 25%,則: (1)2016 年所得稅匯算清繳,有公允價值變動損益 40 萬,不算企業(yè)所得稅口徑下的所得,不要繳企業(yè)所得稅,所以納稅調減額 40 萬,將來可以調增 40 萬,就是將來可要多“繳稅”,這就是形成“遞延所得稅負債”,形成的數(shù)額:40 萬×25%=10 萬; (2)2017 年如果全部賣了,賬面股票成本是 240 萬,公允價值變動產生的賬面值變動40 萬,不讓稅前扣除,所以企業(yè)所得稅的銷售成本是 200 萬,納稅調增額 40 萬,形成的負債也就沒了,就把遞延所得稅負債 10 萬沖回了。 1.只有暫時性差異才會產生遞延所得稅資產/負債,永久性差異肯定就不會了,比如業(yè)務招待費,當年納稅調增,將來打死也不讓您調減,就不可能形成遞延所得稅資產; 2.形成原因 (1)當期調增應納稅所得額,后期調減應納稅所得額,后期可“抵稅”,形成遞延所得稅資產; (2)當期調減應納稅所得額,后期調增應納稅所得額,后期多“繳稅”,形成遞延所得稅負債; (3)考慮特殊情況,比如彌補虧損,因將來能“抵稅”會形成遞延所得稅資產 3.遞延所得稅資產/負債通過損益科目“所得稅費用”核算,所以所得稅費用可能是負數(shù); 4.遞延所得稅資產/負債只在資產負債表日才體現(xiàn)(通俗的說就是年報時才體現(xiàn)),平時不需要體現(xiàn)。 確定遞延所得稅步驟: 第一步,計算資產負債表中各項資產及負債的計稅基礎; 第二步,計算資產負債表中各項資產及負債的暫時性差異; 第三步,也是最為關鍵的一步,識別會產生遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的暫時性差異,是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異; 第四步,以預期的適用稅率(預計暫時性差異轉回期間的適用稅率)乘以各項暫時性差異計算遞延所得稅資產或負債的余額; 第五步,將遞延所得稅資產或負債余額的變動確認為損益、權益或調整商譽。
84785001
2022 05/31 20:10
老師,你是教課的吧,再問一下或有資產是不是只有潛在資產,什么叫潛在資產,為什么只有潛在資產,而或有負債既可以潛在義務,又可能會經濟利益不是很可能流出,或不能可靠計量,而或有資產只能潛在資產,且不在報表確認和披露,而或有負債要披露,這些都是什么原因啊
魯老師
2022 05/31 20:17
你好,這個是新問題,請關閉此問題,重新建一個新提問
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