問題已解決
老師:現(xiàn)在我公司有留抵稅3萬,可稅務稽查發(fā)現(xiàn)進項有問題需要轉(zhuǎn)出進項稅10萬,這轉(zhuǎn)出的10萬進入成本做無票收入就要交稅,這幾個分錄怎么做?
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速問速答現(xiàn)在是要求你做無票收入,還是把這個鏡像轉(zhuǎn)出,不允許抵扣?
2022 05/28 10:24
84785015
2022 05/28 10:42
進項轉(zhuǎn)出不允許抵扣
郭老師
2022 05/28 10:43
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84785015
2022 05/28 10:47
轉(zhuǎn)出的進項稅額不是要進沒買呢?材料嗎?現(xiàn)在還有部分材料
84785015
2022 05/28 10:48
轉(zhuǎn)出的進項稅不是要進材料嗎?現(xiàn)在還有部分材料沒賣呢?
郭老師
2022 05/28 10:49
你好,你這個材料結(jié)轉(zhuǎn)到了成本沒有?
84785015
2022 05/28 10:49
一批材料買了有一半
郭老師
2022 05/28 10:50
你好,如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本,把以前年度損益調(diào)整改成原材料
借原材料貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785015
2022 05/28 10:53
進項稅額轉(zhuǎn)出那一直掛那里嗎?如何平賬?
郭老師
2022 05/28 10:54
你好,第二個分錄在借方了不是嗎?借方貸方一抵扣不就可以啦?
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