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老師,計(jì)提了課酬費(fèi),借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本~培訓(xùn)課酬,貸其他應(yīng)付款,為什么要計(jì)提,計(jì)提完下月需要怎么做賬

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/27 18:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是支付的勞務(wù)費(fèi)嗎?單位是培訓(xùn)學(xué)校的嗎? 如果是的話,下一個(gè)月借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這個(gè)是當(dāng)月的成本,當(dāng)月帳務(wù)處理
2022 05/27 18:48
84784951
2022 05/27 18:50
對(duì),培訓(xùn)學(xué)校
郭老師
2022 05/27 18:51
他這個(gè)是當(dāng)月提現(xiàn)當(dāng)月的成本,就像你的工資當(dāng)月計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬、勞務(wù)費(fèi),他不集體的應(yīng)付職工薪酬,他就用一個(gè)應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款來(lái)做
84784951
2022 05/27 18:55
老師,那計(jì)提后面的附件是什么,是對(duì)應(yīng)的老師名單明細(xì)嗎
郭老師
2022 05/27 18:56
可以的啊,對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票嗎?最好是有發(fā)票。
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