3.某企業(yè)上年度實(shí)現(xiàn)收入總額150萬(wàn)元,應(yīng)扣除的成本、費(fèi)用、稅金、損失共計(jì)158萬(wàn)元。經(jīng)注冊(cè)稅務(wù)師核定,銷售費(fèi)用中列支有廣告費(fèi)12萬(wàn)元;管理費(fèi)用中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)8萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出中有違法經(jīng)營(yíng)罰款5萬(wàn)元。 (1)計(jì)算應(yīng)納稅所得額中準(zhǔn)許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi) (2)計(jì)算應(yīng)納稅所得額中準(zhǔn)許扣除的廣告費(fèi) (3)計(jì)算企業(yè)上年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅 老師這怎么計(jì)算
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速問(wèn)速答準(zhǔn)許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.75:8*60%=4.8>150*0.005=0.75,應(yīng)調(diào)增8-0.75=7.25
準(zhǔn)許扣除的廣告費(fèi)12:150*0.15=22.5>12
上年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅 =(150-158+7.25+5)*0.25=1.0625
2022 05/27 17:25
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- 妻求:根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題(單位:萬(wàn)元): (1) 請(qǐng)計(jì)算該公司2020年利潤(rùn)總額; (2) 計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)通 整的應(yīng)納稅所得額; (4)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額; (5)計(jì)算捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額,是舌可結(jié)轉(zhuǎn) 扣除? (6)計(jì)算職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額; (7) 計(jì)算該企業(yè)2020年的應(yīng) 納納稅所得額; (8) 計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 531
- (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (7)計(jì)算甲企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅 399
- 全年銷售收入為5千萬(wàn)元,企業(yè)在管理費(fèi)用中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元。計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額、納稅調(diào)整金額 1197
- 某國(guó)有企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元,已經(jīng)預(yù)繳稅款250萬(wàn)元,年終匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題: (1)向遭受自然災(zāi)害的地區(qū)直接捐款40萬(wàn)元,已列入營(yíng)業(yè)外支出中; (2)繳納的房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等稅金65萬(wàn)元已在管理費(fèi)用中列支,但是在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)又重復(fù)扣除; (3)將違法經(jīng)營(yíng)罰款20萬(wàn)元,稅收滯納金0.2萬(wàn)元列入營(yíng)業(yè)外支出中; (4)“應(yīng)付職工薪酬”科目借方發(fā)生額中有向殘疾人支付的工資12萬(wàn)元 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)2020年度所得應(yīng)繳納的所得稅稅額; (2)計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)補(bǔ)繳的所得稅額 259
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