問題已解決

請問老師,元月份工程施工沒有對應的收入,工程結算收入要到7月份,是不是可以不結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,工程施工放在存貨里,問題是就產(chǎn)生了很多了利潤怎么辦?可以計提全年職工工資嗎?謝謝!

84784969| 提問時間:2022 05/26 09:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 1.? ? ?你沒有按照完工進度來結轉(zhuǎn)成本和收入嗎?正常要? ?你們進度比例發(fā)生了 就要結轉(zhuǎn)成本和收入的; 避免造成你利潤過大的??
2022 05/26 09:35
84784969
2022 05/26 09:39
以前都是按進度撥款,當期開發(fā)票當前確認了成本,主要是年末最后兩天財政部門突然撥付超出預期工程款給我們,一下子成本發(fā)票無法到位,我也沒有預估成本,以為當年也是虧
meizi老師
2022 05/26 09:46
?你好 1.? ? 你收到; 不一定就得做收入的; 你掛 合同負債科目或者 預收賬款掛著? ?
84784969
2022 05/26 09:54
現(xiàn)在怎么辦呀?去年的我不準備調(diào)整
meizi老師
2022 05/26 10:00
?你好 ;? ? ?必須要調(diào)整; 不然你就得多報稅了? ?
84784969
2022 05/26 10:03
謝謝!那我就把去年年終已經(jīng)開的發(fā)票收入并且也轉(zhuǎn)入了公司銀行賬戶,調(diào)整一部分作為預收賬款,可行
meizi老師
2022 05/26 10:09
?你好; 是的。? ?調(diào)整到預收賬款? ?去一部分;? 可以? ? ?
84784969
2022 05/26 10:12
謝謝老師耐心解答
meizi老師
2022 05/26 10:17
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
84784969
2022 05/26 20:57
老師,今天調(diào)整了一下,會計分錄:借銀行存款20萬;貸主營業(yè)務收入91743.12、貸預收賬款108256.88、貸應付稅費-增值稅-銷項稅額 16513.76;正確嗎?
meizi老師
2022 05/27 09:03
你好;? ? ?你這個跨年了。 不能直接做收入的; 要走以前年度損益調(diào)整科目去處理分錄??
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