問題已解決
老師,我們公司2021年有個工程,是拿的別的公司中標的,所以開票都是別的公司開的,這個公司也為小規(guī)模納稅人,開的是專票,開票金額是335000,然后我們公司給了對方10242的稅錢!這個稅費它是怎么計算的呢?然后最近申報了所得稅,又要補交1500多的稅費!是怎么計算的呢?
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速問速答同學你好
是增值稅還是什么
2022 05/25 15:24
84785035
2022 05/25 15:27
10242是當時交的增值稅和附加稅!這是收了我們幾個點的呢?另外匯算清繳,交的所得稅,還交了1500多,是怎么算的呢
樸老師
2022 05/25 15:32
增值稅是九個點
附加稅是12%的嗎
84785035
2022 05/25 15:33
小規(guī)模納稅人開的專票當時都只開了3個點的啊,怎么會是9個點,和12%?
樸老師
2022 05/25 15:37
同學你好
你們是小規(guī)模嗎
那就是3%
附加稅是增值稅的12%
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