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你好老師,外購的贈品視同銷售申報(bào)增值稅時(shí)填列的無票收入!年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?需要在視同銷售里填列嗎?

84784979| 提問時(shí)間:2022 05/25 10:41
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,這個沒有確認(rèn)收入,所得稅不需要視同銷售,但是如果不是公益性捐贈對應(yīng)的營業(yè)外支出要調(diào)增
2022 05/25 10:43
84784979
2022 05/25 10:50
會計(jì)處理是借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 銷項(xiàng)稅 增值稅填的無票收入 所得稅不需要在視同銷售里填列嗎
小云老師
2022 05/25 10:53
所得稅不需要在視同銷售里填
84784979
2022 05/25 11:11
老師,什么情情況下才需要在匯算清繳視同銷售填列呢?
小云老師
2022 05/25 11:30
確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入的視同銷售
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