問題已解決
將自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工視同銷售,要交增值稅,但是計(jì)算需要繳納的增值稅的時候不是用開票系統(tǒng)里邊的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答學(xué)員你好,計(jì)算需要繳納的增值稅的時候用開票系統(tǒng)里邊的銷項(xiàng)稅額加上不開票收入的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 05/25 10:07
閱讀 128