當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方負(fù)數(shù)。我上個(gè)月的賬要怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金?留抵稅6677.72~要這個(gè)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,分錄如下
?借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)? 14508.69
? ?貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 進(jìn)項(xiàng)? 8380.97
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 6127.72
? 這個(gè)是4月份應(yīng)該做的分錄?
您上期(3月份)的分錄根據(jù)你上期的業(yè)務(wù) 比如上期您是直接認(rèn)證了6677.72,就直接分錄如下
? ? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6677.72
? ? ? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)? 6677.72
2022 05/25 09:29
84785000
2022 05/25 10:15
應(yīng)交增值稅稅費(fèi)三級(jí)科目是那個(gè)6677.72
84785000
2022 05/25 10:16
您上期(3月份)的分錄根據(jù)你上期的業(yè)務(wù) 比如上期您是直接認(rèn)證了6677.72,就直接分錄如下 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6677.72 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ~三級(jí)科目?進(jìn)項(xiàng) 6677.72?
84785000
2022 05/25 10:17
那我進(jìn)項(xiàng)不是多了
84785000
2022 05/25 10:23
我在余額表也沒看到有-550
小黎老師
2022 05/25 10:23
同學(xué)你好,您這個(gè)6677.72的進(jìn)項(xiàng)根據(jù)您的說法是您上個(gè)月的留底 并不是4月份的數(shù)據(jù)
84785000
2022 05/25 10:27
是呀,我余額表應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)期末有余額
84785000
2022 05/25 10:34
這個(gè)做了。我余額表有余額
小黎老師
2022 05/25 10:45
同學(xué)你好,3月份有余額的進(jìn)項(xiàng)稅額 3月份轉(zhuǎn)到未交增值稅,3月份未結(jié)轉(zhuǎn)的可以4月份合并一起結(jié)轉(zhuǎn),按照上面的分錄做就可以了
84785000
2022 05/25 11:26
我這個(gè)分錄如下 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) 14508.69借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅550? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 8380.97 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6677.72?
84785000
2022 05/25 11:30
這樣五月看我科目余額表的金額,未交增值稅 貸方-550能提現(xiàn)。
84785000
2022 05/25 11:31
一直會(huì)計(jì)分錄就是借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),其他差額用未交稅提現(xiàn)
84785000
2022 05/25 11:31
以前的分錄
小黎老師
2022 05/25 11:43
同學(xué)你好,如果您沿用以前的分錄也是可以的。
閱讀 134