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老師 12月計(jì)提了3000元的年度需匯算清繳的企業(yè)所得稅,實(shí)際繳納2000元,會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3000 貸:銀行存款 2000 營(yíng)業(yè)外收入 1000

84784968| 提問時(shí)間:2022 05/24 08:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,別走營(yíng)業(yè)外收入,你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入就得交所得稅了,你把營(yíng)業(yè)外收入放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 05/24 08:51
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