問題已解決
老師,您好,我們轉(zhuǎn)讓專利技術(shù),這個月給對方開了發(fā)票,怎么做賬
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速問速答?你好 ; 無形資產(chǎn) *技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 ;?“符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅? ?
2022 05/23 10:58
84785043
2022 05/23 11:53
怎么做分錄
84785043
2022 05/23 12:02
借方的累計攤銷的數(shù)是之前所有月份攤銷額的總和嗎?
meizi老師
2022 05/23 12:10
?你好;? ? 1. 是的? 2.? ?借 銀行存款? 累計攤銷貸 無形資產(chǎn) ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅; 差異走資產(chǎn)處置損益? ?
84785043
2022 05/23 13:45
不是累計攤銷的余額是嗎
meizi老師
2022 05/23 13:48
?你好 ;? ? 是累計的呀 ; 我 上面不是給你寫了分錄了嗎? ?
84785043
2022 05/23 13:52
是,我是想問數(shù)填哪個,有點蒙了累計攤銷的金額應(yīng)該是我這個專利攤銷的貸方累計余額對吧。我們是21年5月簽訂的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒有做分錄,今年5月開的發(fā)票,做分錄不會做了,金額怎么填
meizi老師
2022 05/23 13:53
?你好;? ? 是的。 你現(xiàn)在不是轉(zhuǎn)讓嗎 ?? 累計攤銷; 你原來的貸方 累計金額? ?
84785043
2022 05/23 14:08
無形資產(chǎn)的金額填賬面的金額,稅費填開的發(fā)票的稅額,銀行存款是發(fā)票的價稅合計數(shù),累計攤銷填貸方余額,資產(chǎn)處置損益填差異數(shù),貸方表示營利,借方表示虧損,對吧
meizi老師
2022 05/23 14:15
?你好;? ?是的? 。? 是這樣的 ,? ?對的哈? ?
84785043
2022 05/23 14:19
那還用沖把之前每月攤銷計入管理費用的再沖掉,減少管理費用嗎
meizi老師
2022 05/23 14:25
?你好;? ? ? ? 你如果之前做錯誤了。? 你 攤銷了就得 減少管理費用去的??
84785043
2022 05/23 14:32
怎么算才是錯誤的呢,之前每月都正常攤銷,今年審計調(diào)整的是21年5-8月的累計攤銷和本年利潤。現(xiàn)在我需要減少管理費用嗎
meizi老師
2022 05/23 14:39
?你好;? ? 看你實際哈;? 比如你應(yīng)該計入成本; 你計入 費用就是錯誤了? ?
84785043
2022 05/23 14:40
如果沒有這樣的錯誤,是不是就賣了它這個業(yè)務(wù)就不用沖了
meizi老師
2022 05/23 14:46
?你好;? 是的 。? ? 沒有錯誤? 也不存在紅沖的? ;正常處理報稅即可? ?
84785043
2022 05/23 14:57
企業(yè)所得稅怎么填,等明年匯算清繳的時候還用調(diào)嗎
meizi老師
2022 05/23 15:03
?你好;? ?是的 。? ? 先按你賬上數(shù)據(jù)正常報? ?
84785043
2022 05/23 15:06
明年調(diào)整怎么調(diào),待處理財產(chǎn)損益和資產(chǎn)處置損益是同一科目嗎?
meizi老師
2022 05/23 15:11
?你好;? ? ?不是同一個科目的 ;? ? ?
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