問題已解決
老師,這個月有銷有進(jìn),但是進(jìn)大于銷,不需要交增值稅的時候,印花稅可以不用交嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答印花稅不可以不交的,印花稅是根據(jù)合同來繳納的,不是根據(jù)增值稅
2022 05/20 09:03
84785045
2022 05/20 09:04
我們沒那么規(guī)范老師,都是開了票才交印花稅的
郭老師
2022 05/20 09:04
你好,那你開了發(fā)票,根據(jù)你的收入繳納,你這個月有收入的話,根據(jù)你的收入交,不考慮你的增值稅。
84785045
2022 05/20 09:08
我明白老師,我是想的省勁了嗎,只有印花稅,就想的能不能挪到下個月交
84785045
2022 05/20 09:09
因為賬戶凍結(jié)了,我得去稅務(wù)局交,只有印花稅幾十塊錢,想的能不能下個月和增值稅一起去交?
84785045
2022 05/20 09:10
您看明白了嗎,老師?
郭老師
2022 05/20 09:11
啊,如果稅務(wù)局要求不嚴(yán)格的可以。
84785045
2022 05/20 09:11
嗯嗯,知道了老師,老師就是年度匯算的所得稅,他們都進(jìn)管理費用,合適嗎?
郭老師
2022 05/20 09:13
你好,匯算清交補交的企業(yè)所得稅,你做了管理費用,是這個意思嗎?
84785045
2022 05/20 09:15
是前任會計,這個可以嗎?
84785045
2022 05/20 09:15
匯算清繳補繳的應(yīng)該進(jìn)哪個科目?
郭老師
2022 05/20 09:20
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款,
這個跨年了沒有,如果跨年了,你賬上不要修改,這個管理費用不允許抵扣所得稅,需要調(diào)整的
84785045
2022 05/20 09:25
今年匯算不是去年的嗎?我看見了,但是沒結(jié)賬呢,我改下是不是就行?
郭老師
2022 05/20 09:27
你修改了之后,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表能修改嗎?
閱讀 145