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當(dāng)月繳納當(dāng)月社保,可以不用計(jì)提企業(yè)承擔(dān)的部分嗎?,直接: 借:管理費(fèi)用-社保(企業(yè)承擔(dān)部分) 貸:銀行存款

84785007| 提問時(shí)間:2022 05/19 16:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,不可以的,要計(jì)提的
2022 05/19 16:31
84785007
2022 05/19 16:32
但是我計(jì)提之后,賬目上的應(yīng)付職工薪酬金額和個(gè)稅申報(bào)的工資薪金,就會(huì)對不上哦,差額就是這個(gè)企業(yè)承擔(dān)的社保部分
劉艷紅老師
2022 05/19 16:35
為什么會(huì)對不上了,是哪里做錯(cuò)了吧
84785007
2022 05/19 16:36
老師,我應(yīng)付職工薪酬沒有設(shè)置二級科目, 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)部分)10元 貸:應(yīng)付職工薪酬 10元 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬 10元 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的社保 5元 貸:銀行存款 15元 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬 100元 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的社保 5元 貸:銀行存款 95元 我申報(bào)個(gè)稅是按100元來申報(bào)的,但是應(yīng)付職工薪酬的金額是110元,差額10元是企業(yè)承擔(dān)的社保部分
劉艷紅老師
2022 05/19 16:39
你這個(gè)分錄是對的呀,沒有錯(cuò)呀
84785007
2022 05/19 16:40
老師, 那應(yīng)付職工薪酬科目的金額是110元, 個(gè)稅申報(bào)的金額是100元, 對不上呢,差額10元
劉艷紅老師
2022 05/19 16:51
計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 10元 貸:應(yīng)付職工薪酬? 10元 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬 10元 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的社保 5元 貸:銀行存款 15元 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬 100元 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的社保 5元 貸:銀行存款 95元
84785007
2022 05/19 16:54
老師,我就是按照這樣的分錄來做的,那最后,應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額是110元,申報(bào)個(gè)稅的金額是100元,這差額就出來了10元
劉艷紅老師
2022 05/19 17:00
現(xiàn)在是110了呀,你看下,把借方應(yīng)付加下就是110
84785007
2022 05/19 17:04
老師,我意思是“個(gè)稅申報(bào)的金額”和“應(yīng)付職工薪酬的金額”,個(gè)稅申報(bào)的金額不包含企業(yè)承擔(dān)的社保部分
劉艷紅老師
2022 05/19 17:16
你要把個(gè)人部分社保減去,才是實(shí)發(fā)的工資
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