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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月繳納當(dāng)月社保,可以不用計(jì)提企業(yè)承擔(dān)的部分嗎?,直接: 借:管理費(fèi)用-社保(企業(yè)承擔(dān)部分) 貸:銀行存款
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速問速答同學(xué),你好,不可以的,要計(jì)提的
2022 05/19 16:31
84785007
2022 05/19 16:32
但是我計(jì)提之后,賬目上的應(yīng)付職工薪酬金額和個(gè)稅申報(bào)的工資薪金,就會(huì)對不上哦,差額就是這個(gè)企業(yè)承擔(dān)的社保部分
劉艷紅老師
2022 05/19 16:35
為什么會(huì)對不上了,是哪里做錯(cuò)了吧
84785007
2022 05/19 16:36
老師,我應(yīng)付職工薪酬沒有設(shè)置二級科目,
計(jì)提社保
借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)部分)10元
貸:應(yīng)付職工薪酬 10元
繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬 10元
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的社保 5元
貸:銀行存款 15元
支付工資
借:應(yīng)付職工薪酬 100元
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的社保 5元
貸:銀行存款 95元
我申報(bào)個(gè)稅是按100元來申報(bào)的,但是應(yīng)付職工薪酬的金額是110元,差額10元是企業(yè)承擔(dān)的社保部分
劉艷紅老師
2022 05/19 16:39
你這個(gè)分錄是對的呀,沒有錯(cuò)呀
84785007
2022 05/19 16:40
老師,
那應(yīng)付職工薪酬科目的金額是110元,
個(gè)稅申報(bào)的金額是100元,
對不上呢,差額10元
劉艷紅老師
2022 05/19 16:51
計(jì)提社保
借:管理費(fèi)用-社保 10元
貸:應(yīng)付職工薪酬? 10元
繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬 10元
其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的社保 5元
貸:銀行存款 15元
計(jì)提工資:
借:管理費(fèi)用-工資100
貸:應(yīng)付職工薪酬 100
支付工資
借:應(yīng)付職工薪酬 100元
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的社保 5元
貸:銀行存款 95元
84785007
2022 05/19 16:54
老師,我就是按照這樣的分錄來做的,那最后,應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額是110元,申報(bào)個(gè)稅的金額是100元,這差額就出來了10元
劉艷紅老師
2022 05/19 17:00
現(xiàn)在是110了呀,你看下,把借方應(yīng)付加下就是110
84785007
2022 05/19 17:04
老師,我意思是“個(gè)稅申報(bào)的金額”和“應(yīng)付職工薪酬的金額”,個(gè)稅申報(bào)的金額不包含企業(yè)承擔(dān)的社保部分
劉艷紅老師
2022 05/19 17:16
你要把個(gè)人部分社保減去,才是實(shí)發(fā)的工資
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