問題已解決
老師,請問發(fā)票開具印刷品,或者雜志,報增值稅的時候,是否屬于3%征收率的貨物及加工修理修配勞務。那行。不能報到3%征收率的貨物及加工修理修配勞務這行里面吧?
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速問速答?你好 ;? ? ? ?你們是小規(guī)模嗎 ?? ? ? ?你實際業(yè)務是什么 ;? ? 涉及修理修配嗎? ?
2022 05/19 16:14
84785003
2022 05/19 16:20
是小規(guī)模老師,不涉及,就是雜志發(fā)行的企業(yè)
meizi老師
2022 05/19 16:27
?你好;? ? 不涉及的話; 你按免稅開票 ;現(xiàn)在按免稅 。按照貨物里面去報? ?; 因為你們屬于印刷品了? ?
84785003
2022 05/19 16:47
老師,我現(xiàn)在算的專票增值稅(稅控器)假如說是4000.05 這兩個差異應該就是一個是按照總數(shù)算的稅(電子稅務局),一個是按照一張張發(fā)票的稅額算的稅(稅控器)。
但是申報表上的增值稅是4000.10. 這種情況報稅的時候只能按照稅務局的4000.10報嗎,能人為調整成4000.05嗎?
我如何記賬,如何處理呢
meizi老師
2022 05/19 16:53
?你好 ;? 怎么會有差異; 正常是一致的? ;? ?你核對了差異怎么來的嗎?
84785003
2022 05/19 17:00
就是我上面說的那樣。一個是稅控盤的數(shù)據(jù),一個是用總數(shù)直接成衣3%出來的
meizi老師
2022 05/19 17:08
?你好 ;? ? 那你就按申報表數(shù)據(jù) ;申報表一般是自動出來的? ? ? ? ?; 你調整不了。 你 就賬務處理? 尾差?
84785003
2022 05/19 17:08
老師請問賬務如何處理啊
meizi老師
2022 05/19 17:15
?你好;? ?你賬上計提的是? ??4000.05? ; 也是實際發(fā)生的 ; 擬申報繳納了? ?4000.10 ;說明你多繳納了 0.05 ; 你做賬 :借應交稅費?????4000.05? ;營業(yè)外支出 - 尾差? 0.05 貸銀行存款? ??4000.10?
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