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報稅時 印花稅的依據(jù)填寫錯了 填多了一些 已經(jīng)申報成功扣款 多扣了幾塊錢 怎么處理呢

84784989| 提問時間:2017 05/05 15:13
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84784989
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
印花稅可以不計提嗎 直接扣稅時入管理費用?
2017 05/05 15:18
84784989
2017 05/05 15:25
哦 那前幾個月的印花稅 社保費都直接計入管理費用了 怎么辦呢
宋生老師
2017 05/05 15:14
你好!你多計提就算了。印花稅錯了沒得退
宋生老師
2017 05/05 15:20
您好!現(xiàn)在是計入稅金及附加,所以建議還是計提。
宋生老師
2017 05/05 15:26
您好!以前的就算了。你也可以調(diào)到稅金及附加
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