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老師,采購(gòu)原材料,已驗(yàn)收入庫后投入生產(chǎn),款已付,發(fā)票未到。 分錄怎么做?

84785008| 提問時(shí)間:2022 05/18 22:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2022 05/18 22:27
84785008
2022 05/18 22:35
老師,后面的分錄貸記應(yīng)付賬款是沖平第一個(gè)分錄的應(yīng)付賬款暫估帳嗎
bamboo老師
2022 05/18 22:35
后面的分錄貸記應(yīng)付賬款? 我沒寫到貸方啊
84785008
2022 05/18 22:36
借方,寫錯(cuò)了
84785008
2022 05/18 22:37
老師,后面的分錄借記應(yīng)付賬款是沖平第一個(gè)分錄的應(yīng)付賬款暫估帳嗎
bamboo老師
2022 05/18 22:37
不是的 是寫的付款的分錄 收到發(fā)票后 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
84785008
2022 05/18 22:41
意思是說,當(dāng)我購(gòu)入原材料已入庫的時(shí)候,是要做兩個(gè)分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票的時(shí)侯,借:應(yīng)付賬款-暫估帳,貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎?
bamboo老師
2022 05/18 22:43
是的 按照上面三個(gè)分錄寫
84785008
2022 05/18 22:46
除了這個(gè)3個(gè)分錄的賬務(wù)處理以外,能不能直接做。 借:原材料 ?貸:銀行存款? 后面去的發(fā)票時(shí)在發(fā)票上注明去:后取得發(fā)票?
bamboo老師
2022 05/18 22:48
這樣處理不太規(guī)范 當(dāng)然您圖省事也可以的?
84785008
2022 05/18 22:49
這樣做外賬給人家看的允許這樣做嗎
bamboo老師
2022 05/18 22:50
如果付款跟發(fā)票不在同一個(gè)月 人家就可能看不懂?
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