問題已解決
限蔣飛老師回答。老師上次說 2月份預(yù)繳增值稅和4月份預(yù)繳增值稅 我沒有填寫到增值稅申報表 那我是不是也要計提附加稅和企業(yè)所得稅 印花稅 我就當(dāng)月計提 當(dāng)月繳納 然后預(yù)繳的部分 我就等什么時候抵扣 什么時候沖掉 是嗎 比如 我2月份和4月份總共加起來預(yù)繳了4752.28元。我就等什么時候抵扣增值稅 什么時候把應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅沖掉對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!蔣老師這會兒不在線。
是的,就是在實際抵減的時候沖
2022 05/18 10:43
84784971
2022 05/18 10:51
老師 就是說我2月份和4月份的預(yù)繳稅款沒有在增值稅增值稅申報表那邊填寫,變成4月沒有抵扣預(yù)繳金額 ? 銷項大于進項又在網(wǎng)上交了348.23元的稅款 ? 我就直接借:應(yīng)交稅費-未交增值稅348.23 貸:銀行存款348.23 ? 等下次有把預(yù)繳稅額填到增值稅申報表那邊 我就直接把應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅沖掉 ?可以嗎?
宋生老師
2022 05/18 10:56
你好!可以的。你在附表4那里留著,等要抵扣的時候再填到主表
閱讀 328