問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,老板3月份收的兩張發(fā)票,到5月份才給我報(bào)銷,這情況該怎么做賬呢?

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 15:48
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!計(jì)入5月份的費(fèi)用就可以了,具體是什么發(fā)票呢?
2022 05/17 15:48
84785046
2022 05/17 15:54
普票、專票各一張,我們是小規(guī)模納稅人
韋老師
2022 05/17 15:58
具體是什么費(fèi)用呢
84785046
2022 05/17 16:09
一個(gè)是固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)我還沒(méi)有看到,另一張與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān),是樹(shù)苗。
韋老師
2022 05/17 16:14
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款
84785046
2022 05/17 16:20
另外一張樹(shù)苗2萬(wàn)怎么辦呢?
韋老師
2022 05/17 16:22
不屬于公司費(fèi)用不用入賬
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