問(wèn)題已解決

老師,去年計(jì)提的費(fèi)用16萬(wàn),今年票還沒(méi)回來(lái)已經(jīng)做了匯算了,如果票回來(lái)有限額需要調(diào)整,需要調(diào)整去年的分錄嗎?需要改匯算的表嗎?還是等下年再調(diào)整?具體賬、票、表,該如何處理

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際的業(yè)務(wù)不需要調(diào)整賬務(wù)處理的,只需要調(diào)整就可以的,這就是調(diào)表不調(diào)賬
2022 05/17 10:44
84784988
2022 05/17 11:06
問(wèn)題是我已經(jīng)跳、做完了匯算清繳了,如何調(diào)表呢老師
郭老師
2022 05/17 11:09
你好,匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)帳載金額16萬(wàn) 就是調(diào)表的。
84784988
2022 05/17 11:17
老師,我是說(shuō)我已經(jīng)匯算完了,預(yù)提的發(fā)票和收到的發(fā)票有差額該怎么做,有那種限額扣除的
郭老師
2022 05/17 11:19
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 然后再做發(fā)票的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款 第一個(gè)是紅沖暫估的,第二個(gè)是做發(fā)票。
84784988
2022 05/17 11:31
老師,我2021年計(jì)提的分錄是:借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)16萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款-16萬(wàn),2021年匯算完了,我收到發(fā)票有些發(fā)票是招待費(fèi),福利費(fèi),有限額扣除,不全是服務(wù)費(fèi),那我在2022年的時(shí)候紅沖去年計(jì)提的分錄時(shí):借:其他應(yīng)付款16萬(wàn) ,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)16萬(wàn),然后根據(jù)收到的發(fā)票做賬,也就是說(shuō)2021年已經(jīng)匯算完了就不用管了,那我需要在2023年做2022年的匯算清繳時(shí)調(diào)整這筆嗎?
郭老師
2022 05/17 11:33
你好,需要的招待費(fèi)、福利費(fèi)都是有扣除比例的,分別在納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目立招待費(fèi),還有福利費(fèi),職工薪酬里面填寫(xiě)。
郭老師
2022 05/17 11:33
它是根據(jù)比例來(lái)扣除的,超過(guò)的是不允許抵扣的。
郭老師
2022 05/17 11:34
你暫估的那一部分全部需要調(diào)增
84784988
2022 05/17 11:35
我知道,要在哪一年調(diào)增
郭老師
2022 05/17 11:36
你好在今年調(diào)增,今年做去年的匯算清繳調(diào)增
84784988
2022 05/17 11:36
我已經(jīng)匯算完了怎么調(diào)增
郭老師
2022 05/17 11:39
招待費(fèi)、福利費(fèi)都是有扣除比例的,分別在納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目立招待費(fèi),還有福利費(fèi),職工薪酬里面填寫(xiě) 福利費(fèi)在實(shí)際金額里面增加,如果不超過(guò)扣除比例,有發(fā)票的在稅收金額里面加上就可以 暫估的,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)賬載金額
郭老師
2022 05/17 11:39
已經(jīng)做了匯算清繳的,可以調(diào)整的,可以去修改。
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