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老師?那稅局會(huì)不會(huì)說我們沒有按照開票系統(tǒng)的銷售額確認(rèn)收入而罰我們呢老師?

84785007| 提問時(shí)間:2022 05/17 09:06
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
如果你是一般納稅人 你每月通過金稅盤或者稅務(wù)UK開具的發(fā)票 自動(dòng)帶入增值稅納稅申報(bào)表的 不存在不按開票銷售額確認(rèn)收入 還是你公司賬目登記的收入與開票收入不一致?
2022 05/17 09:08
84785007
2022 05/17 09:09
建筑勞務(wù)公司。清包工,收到甲方勞務(wù)款掛其他應(yīng)付款,支付勞務(wù)款沖其他應(yīng)付款,差額(實(shí)際是收的管理費(fèi)和稅)記收入,給甲方開發(fā)票再記應(yīng)交增值稅,沖收入,這樣記賬 那稅局會(huì)不會(huì)說我們沒有按照開票系統(tǒng)的銷售額確認(rèn)收入而罰我們呢老師?
秦楓老師
2022 05/17 09:13
你收到甲方勞務(wù)費(fèi)100元 100元? 你開票給甲方 確認(rèn)收入與100, 你收到勞務(wù)款100你為什么要掛其他應(yīng)付款, 你應(yīng)該沖銷開票時(shí)間應(yīng)收賬款100? ?次月按照100元申報(bào)? 稅務(wù)局和自己家才相符 你支付勞務(wù)費(fèi)是你家公司成本??
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