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你好 3月份有留底 做了個分錄 借:應(yīng)交稅金-未交 貸應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 四月份結(jié)轉(zhuǎn)進銷項 怎么把轉(zhuǎn)出多交結(jié)平 而不影響其他應(yīng)交科目

84785042| 提問時間:2022 05/16 11:43
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你把3月份做的這筆分錄寫一下
2022 05/16 11:46
84785042
2022 05/16 11:50
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
小惑老師
2022 05/16 11:55
你這個月就是銷項稅額是嗎?沒有進項稅額?
84785042
2022 05/16 12:44
這是三月做的賬
84785042
2022 05/16 12:44
如果不對 應(yīng)該怎么做
84785042
2022 05/16 12:45
是有進項的
小惑老師
2022 05/16 13:38
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅? 你這個處理是正確的
84785042
2022 05/16 14:13
我先在要結(jié)轉(zhuǎn)4月的進銷項 應(yīng)該怎么做分錄
小惑老師
2022 05/16 14:14
借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785042
2022 05/16 14:30
我說的是4月 做結(jié)轉(zhuǎn)進銷項的時候 怎么把轉(zhuǎn)出多交結(jié)平
小惑老師
2022 05/16 14:44
你4月份銷項多少,進項多少,上月留抵多少
84785042
2022 05/16 14:50
3月有 轉(zhuǎn)出多交 的貸方余額 四月怎么做分錄把它結(jié)平
小惑老師
2022 05/16 15:22
借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這筆三月份做了沒 你三月份沒做銷項進項嗎?
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