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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 建筑工程的他是一般納稅人 2022年1月份申報(bào)的是12月份的增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)有交了一筆增值稅 他是異地項(xiàng)目的還預(yù)繳了一筆增值稅 預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做賬呢 能不能完整的把預(yù)繳分錄寫一下 可以嗎
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速問速答同學(xué)你好,預(yù)繳增值稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
貸:銀行存款
2022 05/14 17:31
84784971
2022 05/14 17:34
預(yù)繳增值稅不用計(jì)提嗎 ? ?老師那應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅就一直掛著啊 ?就沖不掉啊 ?
84784971
2022 05/14 17:38
老師 55235.58是預(yù)繳稅款,那872.68是怎么來(lái)的 ?預(yù)繳的三項(xiàng)附加稅城建稅43.63、教育費(fèi)附加26.18、地方教育附加17.45元 這些都不要計(jì)提嗎?
84784971
2022 05/14 20:42
老師 在嗎 能不能回答一下
Flower--老師
2022 05/14 22:00
期末預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
Flower--老師
2022 05/14 22:01
預(yù)繳的附加需要計(jì)提
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
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