問題已解決

老師,我想問下,我們公司一般納稅人,配送一種飲料,總公司每月開發(fā)票給我們,但是,我們銷售的每一筆錢,我們都上交公司的,等于公司給我們返還配送費(fèi),這個(gè)增值稅怎么做賬?

84785008| 提問時(shí)間:2022 05/12 13:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
發(fā)票你們給你的客戶開的嗎
2022 05/12 13:40
84785008
2022 05/12 13:43
基本都不開發(fā)票
郭老師
2022 05/12 13:48
你們收到別人給你開的發(fā)票,借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
郭老師
2022 05/12 13:49
然后你客戶打款的話是打款給總公司嗎 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 月底收到錢借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
84785008
2022 05/12 14:03
客戶交給我們微信或現(xiàn)金,我們再交給法人公戶,再由公戶將全部銷售額扣除配送費(fèi)返還給總公司
郭老師
2022 05/12 14:09
借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)借其他應(yīng)收款法人貸庫存現(xiàn)金,返回來之后借銀行存款貸其他應(yīng)收款法人。
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