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老師好,收到政府專項(xiàng)資金單獨(dú)建賬的會計(jì)分錄

84784963| 提問時間:2022 05/12 08:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項(xiàng)目 同時 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款
2022 05/12 08:48
84784963
2022 05/12 09:00
收到,借:銀行存款、貸:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)撥款,老師可以這樣做嗎?
易 老師
2022 05/12 09:22
你好,也可以的,一般沒問題
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