問題已解決
就是供應商開票時間是2021年7月嘛。因為種種原因,導致我們2022年才收到票并且做賬,現(xiàn)在我們給供應商發(fā)函,余額對不上,他們應該怎么填寫函證的意見呢,是信息無誤還是
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速問速答那你們現(xiàn)在賬務余額是對的還是不對的呢,要根據(jù)實際情況
2022 05/11 14:45
84784972
2022 05/11 14:46
其實是票開完了,也付款了,只是我們把去年的發(fā)票做賬做到了今年,對于供應商來說,她們那邊肯定對不上的,
84784972
2022 05/11 14:47
我們函證的是2021年底的余額哈
小寶老師
2022 05/11 14:48
那他要寫明對不上的情況,說明一下既可以了
84784972
2022 05/11 14:53
這種他們開了票,跨年做賬的,她直接寫2021年已開票嗎
小寶老師
2022 05/11 14:56
可以的,通過以前年度損益
84784972
2022 05/11 15:30
還有個問題。就是如果我們和供應商簽訂采購合同?,F(xiàn)在由于某些原因,我們要變更合同,對方已經(jīng)交貨了,我們付的預付款就不要對方開票了,對于這種怎么做賬呢?
小寶老師
2022 05/11 15:32
暫估入賬,暫估計入庫存商品
84784972
2022 05/11 15:32
因為開不了票,所以就沖不了暫估,而且付款也計入了應付實際,這個賬怎么平呢
小寶老師
2022 05/11 15:33
這個最終是要有發(fā)票進來才能銷暫估的,你們自己不要發(fā)票的??
84784972
2022 05/11 15:34
是的,因為對方開不了票,我們又想結束合同,所以付的錢,不讓對方開票了
小寶老師
2022 05/11 15:35
啊那死路一條,沒法銷賬呀,巧婦難為無米之炊
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