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老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)期末余額為零

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/10 20:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2022 05/10 20:45
84785013
2022 05/10 20:47
是不是 就是說(shuō) 最后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 也是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。而不是 借 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)稅額轉(zhuǎn)出 貸 未交增值稅。
bamboo老師
2022 05/10 20:47
是的 要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785013
2022 05/10 20:49
老師,應(yīng)交稅費(fèi)里面 是不是只有未交增值稅 會(huì)有期末余額 其他明細(xì)科目都是沒(méi)有余額的。
bamboo老師
2022 05/10 20:50
是年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目沒(méi)有余額都結(jié)平 體現(xiàn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
84785013
2022 05/10 20:52
那老師,是不是 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 最后都是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅 里面的
bamboo老師
2022 05/10 20:52
是的?最后都是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅 里面的
84785013
2022 05/10 20:55
假如期末留底退稅 5000 稅款已退, 借 銀行5000 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 5000 月末借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 5000 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅5000是這樣嗎?
bamboo老師
2022 05/10 20:56
期末留底退稅 5000 稅款已退 您留抵退稅在哪個(gè)科目呢
84785013
2022 05/10 20:59
這個(gè)就是 增值稅上期的期末留底,只是現(xiàn)在稅務(wù)局都強(qiáng)制退稅,應(yīng)該是哪個(gè)科目
bamboo老師
2022 05/10 21:00
我知道是這個(gè) 我的意思是 您的留抵退稅 沒(méi)有退之前 在您哪個(gè)科目體現(xiàn)的? 有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
84785013
2022 05/10 21:02
之前月末都是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是沒(méi)有余額的。至于 未交增值稅的話,在有交稅的情況下 會(huì) 有 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
bamboo老師
2022 05/10 21:03
?之前月末都是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785013
2022 05/10 21:05
不懂了,不是應(yīng)該借 銀行 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么又變成了 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 是不是 要是之前沒(méi)把進(jìn)銷結(jié)平的話,是 借 銀行 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
bamboo老師
2022 05/10 21:06
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是前面抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額 后面不符合抵扣條件 要轉(zhuǎn)出使用的 不是在這里用的 您不是把留抵結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅么?不是應(yīng)該借方嗎? 您到底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么寫(xiě)的分錄啊?
84785013
2022 05/10 21:09
平時(shí)就是 比如進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)的話, 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣做 銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)的話 多了一筆 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
bamboo老師
2022 05/10 21:10
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)的話, 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)分錄不對(duì)吧? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了 怎么轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方?應(yīng)該在借方的啊
84785013
2022 05/10 21:12
對(duì) 是在借方的 就是這么個(gè)意思 反正最后 進(jìn)項(xiàng) 和銷項(xiàng) 是沒(méi)有余額的
bamboo老師
2022 05/10 21:13
那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就是留抵 現(xiàn)在收到退稅了 寫(xiě)在貸方不就平了嗎?
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