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加計抵減額根據(jù)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額比例確認(rèn)的,不確認(rèn)在當(dāng)月的其他收益嗎?那以前賬是不做錯了?
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速問速答是的沒錯, 是這樣的借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除
貸其他收益2
2022 05/10 14:07
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加計抵減額根據(jù)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額比例確認(rèn)的,不確認(rèn)在當(dāng)月的其他收益嗎?那以前賬是不做錯了?
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