問題已解決

老師,請問一下收到稅務(wù)局,上個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留底稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784947| 提問時(shí)間:2022 05/09 21:59
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)算留抵稅額時(shí):借:應(yīng)收留抵稅額退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—留抵稅額退稅。收到實(shí)際退稅后:借:銀行存款,貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。
2022 05/09 22:00
84784947
2022 05/09 22:02
老師,我本想做進(jìn)項(xiàng)留底的,之前沒有做留底稅額退稅款呢,要修改上個(gè)月的嗎
王超老師
2022 05/09 22:05
這個(gè)不需要的,這個(gè)你都退稅了,就不需要修改的
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