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應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款科目期初有440,余額440,這個(gè)怎么處理,需要填稅務(wù)報(bào)表嗎,填哪里,賬務(wù)怎么處理
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請問當(dāng)期需要繳納增值稅嗎
2022 05/08 17:12
84784969
2022 05/08 17:36
交增值稅,開了專票還有未開票收入
bamboo老師
2022 05/08 17:53
填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
84784969
2022 05/08 22:12
這個(gè)440期初就那么一直掛著了,上月沒處理,這月我也沒處理,這沒關(guān)系吧,下月處理可以嗎,什么時(shí)間都行嗎
bamboo老師
2022 05/08 22:26
年末的時(shí)候結(jié)平就好了?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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