問題已解決

老師好,請(qǐng)教一下哈,我們今年一月份確認(rèn)了一筆管理費(fèi)用,而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入今年的損益,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆管理費(fèi)用應(yīng)該在去年確認(rèn)才對(duì),我該怎么編制調(diào)整分錄呢?去年已經(jīng)結(jié)賬了

84784973| 提問時(shí)間:2022 05/08 10:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤分配,未分配利潤借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 05/08 10:05
郭老師
2022 05/08 10:06
匯算清交的時(shí)候,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整
郭老師
2022 05/08 10:06
這個(gè)分錄做到這個(gè)月就可以
84784973
2022 05/08 10:07
老師,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2022 05/08 10:09
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?
84784973
2022 05/08 10:10
應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬
郭老師
2022 05/08 10:11
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,用我上面的分錄就行,他不用以前年度損益調(diào)整的, 咱學(xué)堂的學(xué)員一般大部分都是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,我們回復(fù)的話都是按照這個(gè)來
84784973
2022 05/08 10:12
好的好的,謝謝老師
郭老師
2022 05/08 10:12
不用客氣,周末愉快
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