問題已解決

老師請問,上年12月份我司購入一批硬件設(shè)備A和B,A當即開了發(fā)票,當月末銷售了A和B并結(jié)轉(zhuǎn)了A成本,B是預付款,本年4月我司才收到B的發(fā)票,那么4月的月末B這部分硬件設(shè)備應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢。

84785033| 提問時間:2022 05/07 17:20
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學員,按照暫估做賬,結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 05/07 17:20
84785033
2022 05/07 17:27
老師,您的意思是商品入庫時就應(yīng)該做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 這個分錄嗎,然后發(fā)票收到時寫一個分錄,最后結(jié)轉(zhuǎn)時是不是要做調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
冉老師
2022 05/07 17:28
是滴,你說的很對的
84785033
2022 05/07 17:34
老師,B商品入庫時已經(jīng)是預付了款還能做暫估應(yīng)付嗎
冉老師
2022 05/07 17:35
不用的,貸方直接預付賬款的
84785033
2022 05/07 17:43
老師,最后一個問題,所以收到B貸方預付賬款,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本: ?借:其他業(yè)務(wù)成本--(B的采購成本) 貸:庫存商品硬件 對嗎。
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