問題已解決
我司A是一般納稅人企業(yè),做了一個代理業(yè)務,由我司從B司收到款項后,支付給C司。開票流程為C給A司開發(fā)票,A給B司開發(fā)票,金額一致無差額?,F(xiàn)由于C給A開的發(fā)票為普票,若A給B開發(fā)票,A就需要繳納增值稅款。請問A如何處理呢?謝謝老師。
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速問速答根據(jù)稅務籌劃的原則,如果A公司收取的是普通發(fā)票,A公司給B公司開具發(fā)票時,A公司需要繳納增值稅款。首先,A公司應該按約定向C公司申請開具增值稅專用發(fā)票,不滿足條件的可以向稅務局備案,以便提高發(fā)票使用憑證的真實性。其次,A公司在申請增值稅代扣代繳款期間,可以根據(jù)發(fā)票對應情況,減免普通發(fā)票開具時應繳納稅款。再次,A公司可以把相應發(fā)票抵扣自己繳納的稅款,減輕稅收負擔。最后,A公司可以在本季度的會計報表中合理關(guān)聯(lián)支出項目,以期抵扣增值稅款,減低納稅負擔。
拓展知識:增值稅是增值過程中企業(yè)或個人可以用來抵扣支出的稅收。它也被稱為消費稅,是我國稅收制度中有形的重要組成部分,是我國稅收的主要來源之一。
2023 01/24 12:08
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