問題已解決

老師,老板和員工聚餐,費(fèi)用也是老板支付,開了發(fā)票回來 分錄這么記對嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)901 貸:庫存現(xiàn)金901 借:庫存現(xiàn)金901 貸:其他應(yīng)付款901

84785044| 提問時間:2022 05/06 20:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
2022 05/06 20:26
84785044
2022 05/06 20:29
老師,公司沒有庫存現(xiàn)金,都是老板墊付,?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款,這樣是否正確
bamboo老師
2022 05/06 20:30
公司沒有庫存現(xiàn)金,都是老板墊付這樣賬務(wù)處理正確的
84785044
2022 05/06 20:30
用管這個稅額嗎?,就是計價稅合計就行是么?
bamboo老師
2022 05/06 20:32
吃飯 不管稅額的哈 價稅合計入賬就好了
84785044
2022 05/06 20:37
老師,我們收到發(fā)票后,除了分錄記賬,還需要進(jìn)行其他處理嗎?第一次處理發(fā)票不太清楚(比如登錄開票軟件)?
bamboo老師
2022 05/06 20:38
請問您是一般納稅人嗎
84785044
2022 05/06 20:39
小規(guī)模納稅人
84785044
2022 05/06 20:40
收到的發(fā)票一般就是餐飲票和購買文具,電子設(shè)備的發(fā)票
bamboo老師
2022 05/06 20:43
那不需要做其他處理 入賬就好了
84785044
2022 05/06 21:58
謝謝老師,明白了
bamboo老師
2022 05/06 22:01
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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