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老師我有一筆企業(yè)所得稅退款,這個(gè)應(yīng)該怎么做帳,是匯算清繳退款。

84784992| 提問時(shí)間:2022 05/06 17:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好!多繳稅額的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 最后,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022 05/06 18:05
84784992
2022 05/06 18:13
我是小規(guī)模納稅人:是2021年第一個(gè)季度交的,后面匯算清繳退的,就按老師這樣做嗎?
易 老師
2022 05/06 18:31
您好,是的,一般是這樣子操作
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