問題已解決

老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進項發(fā)票退稅科那說開的不對,讓把發(fā)票退回從新開,這張進項發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來退稅科又把錯誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認證了,報稅的時候如何申報

84785027| 提問時間:2022 05/05 22:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 報稅的時候按照紅沖的報
2022 05/06 07:58
84785027
2022 05/06 07:59
報到哪個表里???
樸老師
2022 05/06 08:09
就是增值稅申報表里當時填寫的哪個藍字現(xiàn)在就對應負數(shù)填寫
84785027
2022 05/06 08:11
那老師 那張發(fā)票已經(jīng)紅沖了 退稅流程又通過了 有問題嗎
樸老師
2022 05/06 08:26
你退稅的錢需要退還給稅局
84785027
2022 05/06 08:35
那我們再用正確的從新退稅嗎
樸老師
2022 05/06 08:50
對的 用正確的重新申請
84785027
2022 05/06 08:55
好的 謝謝您
樸老師
2022 05/06 09:01
滿意請給五星好評,謝謝
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