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老師你好,幫員工負(fù)擔(dān)的個(gè)稅,有公司承擔(dān)的屬于營業(yè)外支出企業(yè)所得稅匯繳清算時(shí)不能稅前扣除對吧,應(yīng)該在哪個(gè)表中填寫呢

84785009| 提問時(shí)間:2022 05/05 18:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
2022 05/05 18:50
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