問題已解決

按照資產(chǎn)類余額=期初余額+借-貸的公式,累計(jì)攤銷沒有余額,沒有借,只有貸,那余額不就是負(fù)數(shù)了嗎?

84784976| 提問時(shí)間:2022 05/03 11:00
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)無形資產(chǎn)啊,在資產(chǎn)負(fù)債表中填寫的時(shí)候,它是用無形資產(chǎn)的原值減去累計(jì)攤銷后的金額來填寫的。
2022 05/03 11:04
84784976
2022 05/03 11:16
老師,我要解決的是怎么做記賬的問題,累計(jì)攤銷科目如果不把無形資產(chǎn)原值作為期初余額填入,累計(jì)攤銷余額就會(huì)是一個(gè)負(fù)數(shù),因?yàn)榘凑召Y產(chǎn)類余額=期初余額%2b借-貸的公式,沒有期初數(shù)和借方為0,只有貸方數(shù)條件下,余額就是負(fù)數(shù)啦。我說的不知道對(duì)不對(duì),請(qǐng)老師釋疑解惑。
李霞老師
2022 05/03 11:23
你好,我再給你重復(fù)一遍,你無形資產(chǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表上的余額是無形資產(chǎn)的原值減去累計(jì)攤銷的金額。
84784976
2022 05/03 11:25
老師,您說的我理解了,我現(xiàn)在問的是累計(jì)攤銷記賬要不要將無形資產(chǎn)原值作為期初余額
李霞老師
2022 05/03 11:27
你好,咱是借無形資產(chǎn)貸銀行存款,有可能是借管理費(fèi)用或借主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)攤銷,累計(jì)攤銷的話,他是一直在貸方的,就這樣一直掛賬就可以的。
84784976
2022 05/03 11:32
那這個(gè)三欄式的賬累計(jì)攤銷余額要不要填寫呢?
84784976
2022 05/03 11:40
通過您的進(jìn)一步闡述,我似乎懂了,就是說累計(jì)攤銷的來源是多樣的,不單是無形資產(chǎn),還可能有其他業(yè)務(wù)成本等等,所以無形資產(chǎn)無法單獨(dú)寫入累計(jì)攤銷的期初余額(除非單獨(dú)為無形資產(chǎn)做一個(gè)累計(jì)攤銷的科目),無形資產(chǎn)的余額只能在資產(chǎn)負(fù)債表上按照原值減去累計(jì)攤銷額來反映是嗎
李霞老師
2022 05/03 11:45
你好同學(xué),還有一個(gè)攤銷,那就是咱一開始先記到待攤費(fèi)用里面,借待攤費(fèi)用貸銀行存款,然后每個(gè)月攤銷的時(shí)候,借管理費(fèi)用攤銷費(fèi),貸待攤費(fèi)用,但是他影響的科目去那個(gè)待攤費(fèi)用,這個(gè)待攤費(fèi)用和無形資產(chǎn)他倆有點(diǎn)類似。
84784976
2022 05/03 12:08
待攤費(fèi)用是一級(jí)科目嗎?現(xiàn)在的《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》是不是沒有了?
李霞老師
2022 05/03 12:13
你好,你現(xiàn)在看你資產(chǎn)負(fù)債表里那個(gè)是長期待攤費(fèi)用還是待攤費(fèi)用?嗯,你報(bào)表里是哪一個(gè),你就坐到哪一個(gè)里面就可以的。
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