問(wèn)題已解決

我公司是接外貿(mào)訂單,生產(chǎn)完成后就按排期出貨,出貨1個(gè)月后開(kāi)發(fā)票,我如果以當(dāng)月生產(chǎn)數(shù)量為收入準(zhǔn)核算當(dāng)月盈虧,那么在開(kāi)出發(fā)票時(shí)的收入該怎做賬呢?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/02 11:17
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,你發(fā)貨時(shí)就應(yīng)該確認(rèn)收入,然后現(xiàn)在開(kāi)票把發(fā)票粘在之前的憑證上就可以了,不用重復(fù)做賬
2022 05/02 11:30
84784984
2022 05/02 13:45
那我發(fā)貨和開(kāi)票時(shí)分錄應(yīng)該怎么做呢,開(kāi)票時(shí)如果不再記賬,當(dāng)月的銷項(xiàng)怎么辦呢
小云老師
2022 05/02 14:00
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)貨就已經(jīng)要確認(rèn)未開(kāi)票收入和交稅了,開(kāi)票了不用另外做分錄,開(kāi)票當(dāng)月申報(bào)要沖減未開(kāi)票收入
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