問(wèn)題已解決

老師好,我有一筆租金支出,下面的分錄正確不? 借 其他應(yīng)付款-租金 貸 銀行存款

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/30 21:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前有欠款的 現(xiàn)在支付的對(duì)的
2022 04/30 21:22
84785041
2022 04/30 21:25
問(wèn)題是,其他應(yīng)付款 這個(gè)科目以前沒(méi)有賬務(wù),也就是科目余額是0,這樣做賬的話,余額變成負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 04/30 21:28
安月分?jǐn)?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 這個(gè)是幾月份租金
84785041
2022 04/30 21:34
就一個(gè)月的,是需要先計(jì)提一下么
84785041
2022 04/30 21:36
還是說(shuō)需要分兩步? 第一步 借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 第二部 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 需要這樣處理么?
郭老師
2022 04/30 21:39
那你直接借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以了。
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