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之前收到的專用發(fā)票記賬公司未認(rèn)證的就未做賬,所以現(xiàn)在我要用之前的進項抵扣應(yīng)當(dāng)怎么做賬?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借管理費用負(fù)數(shù),如果是當(dāng)年在做這個
2022 04/27 14:25
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之前收到的專用發(fā)票記賬公司未認(rèn)證的就未做賬,所以現(xiàn)在我要用之前的進項抵扣應(yīng)當(dāng)怎么做賬?
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