問題已解決

老師您好,沖這筆憑證的分錄怎么做,摘要是購入復(fù)印機,謝謝

84784976| 提問時間:2022 04/27 11:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
ning老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!如果企業(yè)購買的固定資產(chǎn)不想用了,退貨,這個可以做負數(shù)分錄,也可以做相反分錄 借:固定資產(chǎn) -58228.32 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-7569.68 貸:銀行存款 -65798
2022 04/27 11:04
84784976
2022 04/27 11:14
重新入賬,不是退貨也這樣做嗎
ning老師
2022 04/27 11:30
你好!把前期的給沖銷之后重新入賬是最簡單的,也可以在原來憑證上面調(diào)整,比如這個固定資產(chǎn)現(xiàn)在的價值是6000,那在原來的基礎(chǔ)上面弄就要做? 借:固定資產(chǎn) 60000-58228.32=1771.68,貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等1771.68
84784976
2022 04/27 11:32
老師我們已經(jīng)結(jié)賬了,不能在之前的做了,只能重新入賬
84784976
2022 04/27 11:33
我們是沒入固定資產(chǎn)卡片,所以沖了之后做和原來相同的
ning老師
2022 04/27 11:34
你好!那就沖銷原來的憑證,重新入賬
84784976
2022 04/27 11:36
就按第一個做嗎
ning老師
2022 04/27 11:37
你好!是的,摘要要寫清楚一點是為什么要沖銷
84784976
2022 04/27 11:37
已經(jīng)計提折舊了也是這樣嗎
ning老師
2022 04/27 13:36
你好!已經(jīng)計提的折舊就不管了,后期你們折舊方法有變化,就按照新的來
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~